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26/03/2021 MODULISTICA > 2021 Mod. deliberazione individuazione struttura di supporto stabile al Responsabile Sistema di gestione dei Controlli Interni

In allegato viene reso disponibile il Mod. deliberazione individuazione struttura di supporto stabile al responsabile sistema gestione controlli interni

Tale Mod. deliberazione individuazione struttura di supporto stabile al responsabile sistema gestione controlli interni, delbera:

1. di individuare, per le motivazioni indicate in premessa, la struttura di stabile supporto al Responsabile del Sistema di Gestione dei Controlli Interni nella conferenza dei dirigenti /responsabili PO ;

2. di individuare i seguenti obiettivi della struttura di stabile supporto al Responsabile del Sistema di Gestione dei Controlli Interni:

a) valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del Sistema dei controlli interni in sede di formulazione degli obiettivi delle unità organizzative;

b) partecipare attivamente al processo di gestione del Sistema dei controlli interni, coordinandosi opportunamente con il Responsabile del Sistema di Gestione dei Controlli Interni, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare e collaborare alla gestione del sistema di controlli attraverso flussi informativi ed elaborazione dati, nonché proposte e suggerimenti per procedure, modulistica e azioni;

c) curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del Sistema dei controlli interni e promuovere la formazione in materia dei dipendenti assegnati al proprio ufficio, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull’integrità;

d) tener conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti del proprio ufficio all’attuazione del processo di gestione Sistema dei controlli interni e del loro grado di collaborazione con il Responsabile del Sistema di Gestione dei Controlli Interni.

3. di disporre la ridefinizione della struttura organizzativa e dell’organigramma dell’Ente considerato che l'individuazione dell'ufficio di supporto al Responsabile del Sistema di Gestione dei Controlli Interni, composto dagli attori in precedenza citati, e con i compiti sopra indicati impatta sulla stessa struttura organizzativa determinando un processo di riorganizzazione degli uffici e dei servizi;

4. di dare atto che all'Ufficio suddetto sono assegnate le funzioni stabilite ex lege ed in particolare la funzione di assicurare al Responsabile del Sistema di Gestione dei Controlli Interni un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;

5. di comunicare copia del presente atto:

  • agli organi amministrativi, al Nucleo di Valutazione, al Revisore dei Conti, al DPO e ai Responsabili di Area/Settore, disponendo che l’organo esecutivo adotti le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al Responsabile del Sistema di Gestione dei Controlli Interni, funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;

9. di pubblicare la presente deliberazione:

  • all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi

  • sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti”;

10. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ragione dell'esigenza di celerità correlate a XXX

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